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2024年度无锡市工商业联合会部门预算公开

时间:2024-02-19 来源:办公室 字体大小:

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)无锡市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则,按照章程开展工作。

(二)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

(五)引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(八)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

(九)加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(十)依法加强会产管理。

(十一)承办政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、调研处、会员处(组织处与其合署)、宣教处、经济处、联络处、行业处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市工商业联合会(本级)。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年,市工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧扣“两个健康”工作主题,坚持“争第一、创唯一”的工作导向,团结拼搏、担当作为,为服务无锡民营经济高质量发展、打造新时代工商名城做出新的贡献。

1.强化理想信念教育。巩固深化主题教育成果,引导民营经济人士增强家国情怀、担当社会责任,发扬企业家精神,在高质量发展、社会主义现代化建设中发展作用。

2.强化非公领域党建。扎实开展“红梅花香、锋彩商会”党建领航行动,推进落实基层党建“五聚焦五落实”深化提升行动,深入推进“两化建设”、“双创工程”和党员队伍建设,促进党建会建结合融合,互促并进。

3.强化助企发展服务。聚焦重大战略落实的全过程、产业发展的全链条、企业发展的全周期、人才成长的全维度,发挥工商联统战性、经济性、民间性作用,助力民营企业高质量发展。

4.强化共同富裕引领。响应人民群众的共同期盼,引导民营企业和民营经济人士致富思源,回馈社会,在促进就业、关爱员工、依法纳税、绿色安全发展上守法守信,在助力乡村振兴、推动社会进步、发展公益慈善事业上善作善为,在共享发展成果、实现共同富裕上先行先试。

5.强化商会改革发展。着力解决市(县)区工商联基层基础突出问题,夯实乡镇、街道等基层商会组织。加快商会组织优化调整,规范商会法人治理,提升商会创新服务能力。加大商会负责人培训力度,强化商会年度工作评价管理,提升商会工作质效。

6.强化营商环境建设。建言献策营商环境建设,及时反映民企心声,帮助协调民营企业困难问题的解决。加强政企沟通,合力构建亲清政商关系。推进典型示范引路,调研申报中国民企500强。组织“无锡企业家日”系列活动,营造全社会尊重、理解和支持企业家的浓厚氛围,凝心聚力打造新时代工商名城。

 

第二部分

2024年度无锡市工商业联合会部门预算表

部门预算表.doc

 

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市工商业联合会2024年度收入、支出预算总计1,578.19万元,与上年相比收、支预算总计各减少131.55万元,减少7.69%。其中:

(一)收入预算总计1,578.19万元。包括:

1.本年收入合计1,578.19万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,578.19万元,与上年相比减少131.55万元,减少7.69%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1,578.19万元。包括:

1.本年支出合计1,578.19万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出1,008.66万元,主要用于行政办公、人员工资津贴等支出。与上年相比减少77.23万元,减少7.11%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(2)社会保障和就业支出(类)支出172.2万元,主要用于机关事业单位养老支出。与上年相比减少15.81万元,减少8.41%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(3)卫生健康支出(类)支出56.68万元,主要用于行政单位医疗支出。与上年相比减少5.1万元,减少8.26%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(4)住房保障支出(类)支出340.65万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少33.41万元,减少8.93%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年收入预算合计1,578.19万元,包括本年收入1,578.19万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,578.19万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年支出预算合计1,578.19万元,其中:

基本支出1,534万元,占97.2%;

项目支出44.19万元,占2.8%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市工商业联合会2024年度财政拨款收、支总预算1,578.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少131.55万元,减少7.69%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年财政拨款预算支出1,578.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少131.55万元,减少7.69%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出964.47万元,与上年相比减少77.23万元,减少7.41%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出44.19万元,与上年预算数相同。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出114.8万元,与上年相比减少10.54万元,减少8.41%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出57.4万元,与上年相比减少5.27万元,减少8.41%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出56.68万元,与上年相比减少5.1万元,减少8.26%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出107.58万元,与上年相比减少10.55万元,减少8.93%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出169.72万元,与上年相比减少22.86万元,减少11.87%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出63.35万元,与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年度财政拨款基本支出预算1,534万元,其中:

(一)人员经费1,445.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费88.58万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,578.19万元,与上年相比减少131.55万元,减少7.69%。主要原因是在职人员退休4人,人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,534万元,其中:

(一)人员经费1,445.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费88.58万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.78万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出6.54万元,占“三公”经费的74.49%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.24万元,占“三公”经费的25.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出6.54万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出2.24万元,与上年预算数相同。

无锡市工商业联合会2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.92万元,与上年预算数相同。

无锡市工商业联合会2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出88.58万元,与上年相比减少8.06万元,减少8.34%。主要原因是因为在职人员退休4人,对应的办公费等公用支出减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,578.19万元;本部门共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计44.19万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。